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答疑老师:patience
改劳务发票所属期是什么时候的,之前有没有预估入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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答疑老师:李可可
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是经营所得申报是吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
同学你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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实际支出是多少 查看全部回复
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修改汇算表 查看全部回复
在汇算实际发放年度所得税时可以通过A105050表做调整。实际发放年度账载金额写企业本年度计提的工资,实际发生额=本年计提并发放+补发上年度计提未发放工资,税收金额=实际发生额,纳税调整金额栏次会自动调减。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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